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信息系统开发管理办法(暂行)


华鑫置业 (集团) 股份有限公司

信息系统开发管理办法

华鑫置业(集团) 华鑫置业(集团)股份有限公司 信息系统开发管理办法 暂行) 管理办法( 信息系统开发管理办法(暂行)
一、目的和作用 本流程详细规定软件开发程的各个阶段及每一阶段的任务、要求、 交付文件,使整个软件开发过程阶段清晰、要求明确、任务具体,实现 软件开发过程的标准化。 二、适用范围 公司的信息系统开发产品均适用。 三、适用对象 开发管理人员,系统开发人员,系统维护人员 四、软件开发流程 4.1 可行性研究与计划 4.1.1 实施
a. 软件开发部分析人员进行市场调查与分析,确认软件的市场需求 b. 在调查研究的基础上进行可行性研究,写出可行性报告 c. 评审和审批,决定项目取消或继续 d. 若项目可行,制订初步的软件开发计划,建立项目日志 e. 根据市场环境、公司软硬件情况预测十大风险因素

4.1.2 文档
a. 应交付的文档 1) 可行性研究报告

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2) 初步的软件开发计划 3) 十大风险列表 4) 软件项目日志 b. 提交步骤 1) 适用于以后各阶段的文档提交。 2) 项目相关文档用管理工具进行版本管理,相关书写人员可根据各文档 模板形式撰写文档,正式提交的文档以存入软件管理服务器相关目录时间为准。以 后每次修改都应注明修改内容。

4.2 需求分析 4.2.1 实施
a. 调查被开发软件的环境 b. 软件开发提出的需求进行分析并给出详细的功能定义 c. 做出简单的用户原型,与用户共同研究,直到用户满意 d. 对可利用的资源(计算机硬件、软件、人力等)进行估计,制定项目进度计 划(可有相应的缓冲时间) e. 制定详细的软件开发计划 f. QA 部门制订质量控制计划和测试计划 g. 编写初步的用户手册 h. 评审

4.2.2 要求
a. 必须以运行环境为基础 b. 应有用户指定人员参加 c. 需求说明书必须明确,并经过用户确认
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4.2.3 交付文档
a. 软件需求说明书 b. 用户手册(概要) c. 更新后的软件开发计划 d. 项目进度计划 e. QA 计划 f. 测试计划* g. 更新后的十大风险列表 h. 软件日志

4.2.4 审批
a. 经评审通过的各项内容形成相应的文档后,提交给项目经理审核确认 b. 软件需求说明书经开发组长确认后再提交给项目经理进行审核确认。

4.3 概要设计 4.3.1 实施
a. 确定目标系统的总体结构 1) 对于大型系统,可按主要的软件需求划分成子系统,然后为每个系统定 义功能模块及各功能模块间的关系,并描述各子系统的接口界面 2) 对于一般系统,可按软件需求直接定义目标系统的功能模块及各功能模 块间的关系 b. 给出每个功能模块的功能描述,数据接口描述,外部文件及各功能模块部的 关系 c. 设计数据库或数据结构 d. 制定各阶段开发的目标(以下称里程碑)计划
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e. 制订第一个里程碑的测试计划 f. 评审

4.3.2 要求
a. 在设计目标系统的整体结构时,应力争使其具有好的形态,各功能模块间应 满足低耦合度,而各功能模块内应满足高内聚度。功能模块的作用范围应在其控制 范围之内。 b. 在设计目标系统的总体结构时,应降低模块接口的复杂性,提高目标系统的 可靠性

4.3.3 交付文档
a. 概要设计说明书 b. 数据库/数据结构设计说明书 c. 更新后的用户手册 d. 更新后的项目进度计划 e. 更新后的十大风险列表 f. 更新后的软件开发计划 g. 更新后的软件项目日志

4.3.4 补充说明
a. 测试程序的编写需与开发组长协商根据开发小组和 QA 小组的工作量确定由 QA 组还是由开发组完成 b. 每一个里程碑又可分为详细设计、实现、组装测试、确认测试、发布、交接 等阶段。

4.3.5 审批
a. 经评审通过的各项内容形成相应的文档后,提交给项目经理审核确认
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b. 数据库/数据结构设计说明书、 概要设计说明书经开发组长确认后还须提交给 项目经理进行审核确认。

4.4 详细设计 4.4.1 实施
a. 将概要设计产生的构成软件系统的各个功能模块逐步细化,形成若干个程序 模块(可编程模块) b. 确定各程序模块之间的详细接口信息 c. 撰写拟定单元测试计划 d. 评审

4.4.2 要求
a. 确定程序模块内的数据流或控制流,对每个程序模块必须确定所有输入、输 出和处理功能。 b. 规定符号的使用,确定命名规则。

4.4.3 文档
a. 详细设计说明书 b. 单元测试计划

4.4.4 审批
a. 经评审通过的各项内容形成相应的文档后,提交给项目经理审核确认。 b. 详细设计说明书经开发组长确认后还须提交给项目经理进行审核确认。

4.5 实现 4.5.1 实施与要求
a. 对每个程序模块用所选定的程序设计语言进行编码,写出的程序应该是结构 良好、清晰易读、且与设计一致,符合公司编码规范
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b. 单元测试:开发人员按单元测试计划对自己编写的程序进行测试 c. 编程及单元测试过程用管理软件进行版本管理,主要由项目组长负责 管理。

4.5.2 交付文档 单元测试报告 4.5.3 审批 所有文档必须提交给项目经理审核确认。 4.6 组装测试 4.6.1 实施
a. 开发组单元自测完成后,填写测试申请单连同要测试产品清单交给 QA b. 相关 QA 人员根据提交申请单将源程序、文档等拷贝到测试中产品目录 c. 执行测试计划中所有要求的组装测试 d. 对测试结果进行分析,生成当前问题列表(BUGLIST),返回项目组长 e. 开发人员经过分析,修复并自测完毕,生成 BUG 修复报告,返回 QA f. 完成:反复直至 QA 通过。

4.6.2 要求
a. 组装测试应保证模块间无错误的连接 b. 应对软件系统或子系统的输入/输出能力进行测试,使其达到设计要求 c. 应测试软件系统或子系统正确能力和经受错误的能力

4.6.3 交付文档
a. 运行的软件系统源程序清单 b. 组装测试计划 c. 当前问题列表(BUGLIST)
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d. BUG 修复报告 e. 组装测试分析报告

4.6.4 审批 所有文档必须提交给项目经理审核确认。 4.7 确认测试 4.7.1 实施
a. 模拟的环境中进行强度测试,即在事先规定的一个时期内运行软件的所有功 能,以证明该软件无严重错误 b. 执行测试计划中的所有确认测试 c. 使用用户手册,以进一步证实其实用性和有效性,并改正其中的错误 d. 对测试结果进行分析,生成当前问题列表(BUGLIST) e. 反复查找 BUG 原因,直到修复 f. 对所有文件进行整理

4.7.2 要求
a. 全部系统存储量、输入及输出通道,以及处理必须有足够的余量 b. 全部预期结果、测试结果及测试数据全部存档 c.交付文档 1) 确认测试计划 2) 更新后的用户手册 3) 更新后的项目进度计划 4) 更新后的十大风险列表 5) 更新后的软件项目日志 6) 测试产品清单
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7) 当前问题列表(BUGLIST) 8) BUG 修复报告

4.7.4 补充说明
a. QA 部门将测试清单中缺少的文档也列入 BUGLIST b. 对于测试中重现与未重现的 BUG 均要有说明

4.7.5 审批 所有文档完成后须提交给项目经理审核确认。 4.8 发布 4.8.1 过程
a. 经测试合格的产品 QA 填写发布申请表连同发布文档一起提交给 QA 经理、 开发组长、项目经理 b. QA 经理、开发组长、项目经理审核发布申请 c. QA 人员将发布产品(包括源程序、执行文件及相关文档)放入发布中产品目 录并生成安装程序

4.8.2 文档
a. 当前版本说明 b. 发布文档 c. 用户手册 d. 安装手册 e. 发布产品检查清单 CHECKLIST f. 发布产品审批文档 g. 更新后的软件日志

4.8.3 审核
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所有发布文档须经 QA 部、开发组长、项目经理审核确认。 4.9 交接 参见交接流程。

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